一是加大內部審計工作檢查力度。縣審計局聯合縣委組織部下發內部審計工作檢查方案,組成檢查組對13家縣直主管部門開展內部審計工作情況進行檢查,檢查內部審計機構設置、內部審計報告質量等情況,推進縣直主管部門認真開展內部審計工作。
二是提前告知內部審計工作要點。年初,縣審計局向各單位分發內部審計工作提示單,強調開展內部審計工作是各單位的法定工作職責,告知各單位2022年內部審計工作的重點內容,明確要求各單位從重大政策執行、內部控制評價、資金使用績效、二級機構負責人經濟責任履行等方面開展內部審計。
三是嚴格內部審計工作計劃管理。縣審計局發文要求各單位制定2022年內部審計工作計劃,并以正式文件報縣審計局備案,明確將對各單位內部審計工作計劃開展情況進行檢查。目前,已有35家單位報送了2022年內部審計工作計劃,明確了2022年具體內部審計項目。
四是強化內部審計工作目標考核工作。縣委審計委員會辦公室、縣審計局明確將內部審計工作納入各單位年度目標考核,明確內部審計工作檢查結果計入審計工作考核得分。
【來源:蚌埠市審計局_工作動態】
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